新華網(wǎng) 2014-06-20 11:39:16
新華網(wǎng)北京6月20日電(記者董峻)審計署20日發(fā)布了11戶國有企業(yè)2012年度財務(wù)收支審計結(jié)果公告。公告顯示,問題主要集中在有的企業(yè)執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策不到位;有的企業(yè)部分投資項目存在論證不充分、程序不合規(guī)的問題;有的企業(yè)財務(wù)管理不夠規(guī)范;有的企業(yè)內(nèi)部管理存在薄弱環(huán)節(jié),違法違規(guī)問題仍然存在。
2013年,審計署統(tǒng)一組織了對11戶國有企業(yè)財務(wù)收支審計,審計資產(chǎn)量占企業(yè)資產(chǎn)總額的50%以上。這11戶國有企業(yè)包括:中國煙草總公司、中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司、中國航天科技集團(tuán)公司、中國航天科工集團(tuán)公司、中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司、中國兵器裝備集團(tuán)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國大唐集團(tuán)公司、中國海運(集團(tuán))總公司、華潤(集團(tuán))有限公司和中國冶金科工集團(tuán)有限公司。
這次審計的重點內(nèi)容有5個方面:檢查企業(yè)貫徹落實黨和國家經(jīng)濟(jì)政策與決策部署情況,保障國家政策落實;揭示和反映企業(yè)發(fā)展過程中面臨的突出矛盾、潛在風(fēng)險和重大體制機(jī)制問題,維護(hù)國有資產(chǎn)安全和保值增值;揭露和查處重大違法違規(guī)和案件線索,促進(jìn)反腐倡廉建設(shè);檢查企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)部控制管理制度建立和執(zhí)行情況,推動管理水平提升;檢查企業(yè)財務(wù)收支的真實、合法、效益情況,促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理。
截至5月31日,相關(guān)企業(yè)制定完善規(guī)章制度1194項,對190名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理,其中廳局級干部32人。同時,按照審計要求,企業(yè)已補(bǔ)繳各項稅款1.78億元,挽回和避免損失32.96億元。對提出的62項審計建議,企業(yè)均已采納。下一步,審計署將對企業(yè)整改情況進(jìn)行檢查,并將檢查結(jié)果向社會公告。
此外,本次審計查出一些企業(yè)的個別人員涉嫌經(jīng)濟(jì)違法違紀(jì)線索,審計署已將有關(guān)案件線索移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)立案查處,待查處結(jié)案后再予以公告。
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